老司机在线看片-久久精品国产成人午夜福利-欧美激情精品-一本大道无码人妻精品专区-亚洲综合插-日本久久精品一区二区三区-老局长的粗大高h-欧美一区二区三区在线-亚洲图片在线视频-日本免费一区二区三区中文字幕-日本丶国产丶欧美色综合-潮喷大喷水系列无码视频-www.国产毛片-黄色av免费观看-成人自拍视频在线观看

審計內控部召開置業公司2017-2018年度風險管理審計溝通交流會

8月9日上午,集團公司審計內控部組織召開置業公司2017-2018年度風險管理審計溝通交流會,審計內控部及置業公司相關人員參加會議。

會上,審計內控部部長助理朱茗麗就本次風險管理審計總體情況進行了簡要說明,并重點就置業公司三重一大決策、內部牽制、合同管理、涉稅管理四個方面所存在的風險點提出了合理建議,對置業公司各部門相關負責人的咨詢問題進行了逐一解答。置業公司對本次審計工作成果表示認可,并表示在今后的經營管理中會根據審計建議加強內部管理和風險防范。

本次會議,審計雙方就審計問題進行了充分交流,真正體現了內部審計監督與服務并重,寓服務與監督之中的工作宗旨,內部審計工作收到良好效果。

2122121cc840577e5c7abe707efd464.jpg